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Auditoria Interna

AUDITORIA ESPECIAL – LEY 475

En cumplimiento a la comunicación interna emitidas de despacho con Cite Nº 569/2017 de fecha 20 de septiembre de 2017, y Comunicación Interna emitida por la Dirección de Auditoria Interna con Cite Nº 153/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017.  instruye ejecutar la “AUDITORIA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA LEY 475 “LEY DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL ACCESO AL FONDO COMPENSATORIO    NACIONAL DE SALUD (COMSALUD) DE LA GESTIÓN 2016” como auditoria no programada en el POA 2016, considerando el Reglamento Fondo Compensatorio Nacional de Salud “FONDO CONSALUD”

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AUDITORIA ESPECIAL – SALON DE EVENTOS LA MANCION

En cumplimiento con la Comunicación Interna Cite N° 461/17 de fecha 10 de julio de 2017 emitida por el Ing. PhD. Iván Arcienega Collazos Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Comunicación Interna Cite Nº 106/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017 de la Dirección de Auditoria Interna, se instruye ejecutar la “AUDITORIA ESPECIAL DE TODO EL PROCESO DE APROBACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL SALON DE EVENTOS LA MANSION UBICADO EN LA CALLE CHACO N° 142”, como auditoria no programa en el POA 2017,  considerando la Nota s/n  de la Junta Vecinal San Lázaro en la cual solicitan al Honorable Alcalde una auditoria al trámite de licencia de funcionamiento  de la “Mansión”.

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AUDITORIA ESPECIAL – PAVIMENTOS

Dando cumplimiento a la Comunicación Interna emitida por Despacho Municipal con Cite N° 523/2016, de fecha 08 de diciembre de 2016, y Comunicación Interna Cite Nº 60/2017 de fecha 27 de marzo de 2017 de la Dirección de Auditoria Interna, se me instruye ejecutar la “AUDITORIA ESPECIAL, A LA UNIDAD DE PAVIMENTOS GESTION 2016” como auditoria no programa en el POA 2017.

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AUDITORIA ESPECIAL – MAESTRANZA

Dando cumplimiento a la Comunicación Interna Cite N° 535/16, de fecha 08 de diciembre de 2016 emitida por el Ing. PhD. Iván Arcienega Collazos Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y Comunicación Interna Cite Nº 59/17 de fecha 27 de marzo de 2017 emitida por la Dirección de Auditoría Interna, se me instruye ejecutar la “AUDITORIA ESPECIAL A LA JEFATURA DE MAESTRANZA (Sección Lúbricos, Almacén y otros), Gestión 2016”

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